在探讨用友财务软件为什么不能审核与用友软件不审核直接记账的联系时,财务软件以其独特的功能和优势为现代企业带来了诸多益处。
一定是你的会计期间错了。我刚开始用的时候也碰到这个问题。你直接去“结帐”的地方,选择结帐。结束后,系统会自动跳转到下一会计期间。这样的话,你再审核、过账就没有问题了。
如果看不到,那就是用户授权时候,授权范围在当前用户了,选择所有用户,就没有问题了。
你审单是点的是打开,而不是审核,当然打开后没有审核按钮。正确操作有几种,最常用的是,先进入凭证查询,查询条件设置成需要审核凭证,查询出来凭证后可以在菜单栏里点:凭证审核-全部审核。
1、在未通过工作检查期间,不要进行结账操作,避免数据错误或不完整的情况发生。在整改完毕后,重新进行工作检查,确认问题已经得到解决。如果检查通过,可以进行结账操作。如果问题未能得到解决,需要进一步分析原因并采取措施。
2、可能是在核算中,你前面的条件不符合。比如,你有凭证未记账,有凭证未审核,如果是总账系统不能结项也可能是其他子系统未结项的原因。
3、用友T3标准版在月末结账的时候,会出现未通过工作检查,不可以结账。
4、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
5、当月有凭证未记账。试算不平。其他模块未结账。
6、你看看你其他系统全部没有结账,总账肯定无法结账的。
看看是否还有‘未审核凭证’,在审核查询界面,注意登录日期和凭证日期是否在同一个月份。
管理跟数据权限只能设置功能权限。你这个提示应该是设置了明细权限,凭证审核控制到操作员。进入总账--选项,去掉“凭证审核控制到操作员”。或者进入明细权限设置,允许总账会计审核帐套主管的凭证。
表示你的账号没有审核权限,如果你需要审核权限,请系统管理员给你授权。
用友财务软件审核凭证不能通过,提示该凭证被其他用户锁定。这种错误一般发生在修改凭证时错误操作或非正常退出,导致系统将操作该凭证记录到数据库中。解决方式,一般情况下是关机退出,然后重新开机启动。
出现这个问题是后台数据库的原因,找当地的服务商吧,这个你们自己处理不了。
在用友软件的权限选项中新增操作员管理并录入操作员的编号、姓名和口令即可完成审核凭证的设置。用友软件面向大型企业集团和成长中的集团企业的信息化需求,综合利用最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等。
在使用友财务软件时点击出纳签字时,提示没有符合条件的凭证。这个问题也出现在很多参加会计电算化考试的考生身上,都觉得自己设置得没有任何问题,但是用操作员进行出纳签字时始终是无法进行出纳签字。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。
用友财务软件审核凭证不能通过,提示该凭证被其他用户锁定。这种错误一般发生在修改凭证时错误操作或非正常退出,导致系统将操作该凭证记录到数据库中。解决方式,一般情况下是关机退出,然后重新开机启动。
表示你的账号没有审核权限,如果你需要审核权限,请系统管理员给你授权。
那是因为总账-设置-选项-未审核的凭证允许记账打上对勾。取消即可。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
用友U8 ,月末结账提示“未通过工作检查,不能结账”的话,其中一个原因是有模块(如固定资产系统)没有结账。你点击结账之后,在“月度工作报告”的最下面会有提示的。
开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查,可能是以下原因:一是借贷不平衡,如果是这个情况,你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向,第二个原因是子模块还没结账,只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。
第一:先检查工资跟固定资产模块都结账了没有, 没有结账的话,总账是不允许结账的,就会有未通过工作检查,不可以结账的提示,所以就得先把这两个模块先结账。
用友在当时不了解软件的情况下,有些模块会被误认为用户能够在月底取消帐户。这里教你如何取消已经启用的模块。你开启了子系统,比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”,子系统没有结账,则不能结账。
最好把图片截上来看看 。原因不一定:有凭证没有审核 、没有记账。有别的模块启用没有结账。
1、用友 T3软件,记账只需点击按钮,系统会自动将凭证中的数据按会计账簿复式记账方式记录到数据库中。操作时找到记丁按钮点击,在打开的对话框中选择凭证种类范围,然后点下一步,就行了。
2、一般填制凭证的操作员不能审核凭证,要审核凭证首先要设置好审核凭证的操作员并赋予审核的权限(以ADMIN身份)。以审核操作员身份进入账套,点审核后,按操作界面进行凭证审核就行了。
3、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下: 登陆用友T3,进入账套。 点击“总账系统”进入页面。 点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入用友软件,进总账,点击审核凭证,选择凭证类别、月份、确认,进入后任选一张凭证确认,点击左上方的工具栏中的审核,选择成批审核就可以了。
5、用友T3有着自己的一套记账流程。传统流程如下:填制记账凭证审核记账凭证记账月末转账审核记账月末结账结账。
从用友财务软件为什么不能审核和用友软件不审核直接记账的角度出发,财务软件的价值已经超越了数字,它代表了企业管理的新时代。