用友财务软件弃审(用友软件弃审怎么操作)

admin2024-03-07 21:26:1324用友软件

随着用友财务软件弃审用友软件弃审怎么操作之间的紧密结合,财务软件的重要性日益凸显,成为企业日常运营的核心工具之一。

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用友软件发票应收单不能弃审,提示“该应收单已进行其他处理或已结账...

1、到记账凭证查询窗口看看,该应收单对应的记账凭证是否已经生成,如果已经成生,则需要将其删除后才能弃审。

2、用友 单据 退出软体 找当地用友服务商吧,这种问题估计是环境问题,需要全面检查一下作业系统环境,和相关资料。

3、该单据已经处于审核状态。销售管理模块中,销售发票复核后,是由相关人员审核的,审核后,此时该单据没办法“弃复”。【解决办法】:此时在销售管理模块筛选本月单据,条件选择“包含已复核”,然后找出该单据弃审即可。

用友u8取消审核凭证

凭证记账了,将凭证取消记账后,再用审核人登录进行弃审即可。

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

进入用友u8财务软件系统,点击凭证查询,找到需要审核的记账凭证,在菜单栏点击取消审核按钮,然后点击确定,就可以从系统把已经审核的记账凭证变成没有审核。

以审核员身份登录用友u8软件。首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。接着会来到凭证审核的界面,点击”审核凭证“,打开”凭证审核“窗口。接着找到要取消审核的凭证,然后选中点开。

怎么取消审核?

首先以主管身份登录用友系统,在上面的菜单栏上找到“审核”菜单,点击后出现下拉菜单栏,点击“成批取消审核”。弹出对话框后,选出需要进行取消记账的月份,点击“完成”。

第五步打开【属性】窗口后,根据下图所示,取消勾选【成功、失败】,接着点击【确定】选项。 最后根据下图所示,已成功关闭审核系统事件。

答案:要撤销报名系统中的审核申请,您需要联系相关组织或管理员,请求他们帮助您撤销审核。具体操作步骤如下: 查找联系方式:首先,您需要找到相关组织或管理员的联系方式。

在【总账】-【填制凭证】界面,找到已经审核的凭证,点击表头【弃审】按钮;在【总账】-【凭证管理】中,查询条件选择需要弃审的凭证,在查询结果中点击【弃审】按钮。

不能取消。教师编制审核在“提交审核”后信息将被锁定,在未反馈审核结果前不能修改,不能取消,因此教师编制审核中是不能取消的。

用友软体单据弃审未成功,原因是该单据已进行过其它处理

1、可能是你前面做的某张单据出了错,一个就是一步步倒回去,把在这张单据之后的单据,及相应生成的凭证都删除掉,倒回到初始状态。嫌麻烦就直接当期做个冲销。

2、用友中已经复核的单据想要删除,提示该单据已做过后续处理,不能弃审,可能的几个原因如下:该单据已经处于审核状态。销售管理模块中,销售发票复核后,是由相关人员审核的,审核后,此时该单据没办法“弃复”。

3、需要核查下录入的票据是否为重复单据,或者是现录入的应付账款供应商的货款是重复记录。

4、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销,或者转账。

用友ERP供应链管理系统做采购订单,怎么弃审我的采购订单呢,只有这张订...

1、这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。

2、联系供应商:确定输入数据是准确的,那么问题出在供应商那边,联系供应商,看看是否有什么原因导致订单弃审失败。

3、打开期末--取消处理--看看是不是做过核销,或者转账。

4、采购订单一经生成,ERP系统即在批采购订单与批采购申请单之间进行核对,经确认无差异后将订单输出,并发给供应商。系统也可以对下达的采购订单按计划进行跟踪,保证订单按时按质按量完成。

5、在采购订单控制上,采购员可以更改价格。但是其更改后的价格不能够超过供应商基本价格表中的价格。也就是说,采购员降低采购价格是允许的,但是若要调高采购价格则是不允许的。

用友财务软件弃审用友软件弃审怎么操作的灵感中,财务软件提供了一种前沿的管理理念,助力企业在复杂的市场环境中立足。

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