深入了解用友财务软件设置对账单日与用友财务软件制单日期如何修改,我们会发现财务软件的出现彻底改变了企业的财务操作方式,为其带来了前所未有的便捷性。
1、在用友U8系统中进行对账操作可以有效地确保账务数据的准确性和完整性。对账主要是指将系统的账务数据与相关的业务数据进行核对,以发现可能存在的差异或错误。
2、在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。
3、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证 对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。
1、但是,已结账的会计期间及12月31日结束日期不能修改。
2、建立帐套的时候,有个“启用会计期”的确认。
3、你就选择2011年1月1日启用就可以了,用友软件默认一年12个月。其他的不用管。肯定包含12月的。另外要注意的是你每月的几号扎帐,用友支持你任选每月的几号扎帐的。
4、在Windows 7系统下使用用友U8 V1软件时,常会在进入某系统时弹出提示“请将系统的日期分隔符设置为‘-’,再重新进入某系统”。如图无法成功进入总账系统。这时需要修改系统的日期分隔符。
所谓对账,就是公司的银行存款日记账与银行的流水账相对照,找出各自的未达账项,做出余额调节表。如果公司没有登记银行存款日记账,说明公司管理有瑕疵,出纳员没有尽职,应该赶紧登记日记账,然后才能和银行流水对账。
已付,这种情况比如说开具了转账支票付款。以上是对你问题的回复,希望能对你有帮助。
银行存款日记账的核对方式本单位银行存款日记账的账簿记录与开户银行的对账单逐笔进行核对,查明银行存款的实有数额。
(2)银行存款日记账的账面余额与银行对账单经调节后核对相符。(3)各种材料物资明细账分类账的账面余额与实存数量相核对。(4)各种应收、应付款明细分类账的账面余额与有关债权、债务单位的账目定期核对。
用友u8做账全套流程如下:首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。
进行结算成本处理,以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单,需在本月进行结算成本处理,结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额,再以采购发票金额入库,结算成本处理时选中单据按结算。
打开用友U8系统,选择财务会计模块,然后选择总账子模块,进入对账功能。 在对账功能中,选择需要对账的科目和期间,然后点击开始对账按钮。
用友U8是在填制凭证界面,点击选项按钮,在新增凭证日期界面选择登录日期。具体如下图的红框显示。
如图:进入U8记账凭证界面后点红圈位置弹出右边日期菜单,点2后确认即可变为9月2号。
用友软件在做凭证时,业务日期不能滞后系统日期。就是系统日期如果是9月10日,那么做凭证的日期最多只能做10日(包含10日)以前的凭证,不能做9月11日的。
在Windows 7系统下使用用友U8 V1软件时,常会在进入某系统时弹出提示“请将系统的日期分隔符设置为‘-’,再重新进入某系统”。如图无法成功进入总账系统。这时需要修改系统的日期分隔符。
点击操作系统(以HUAWEI GRA-CL10,版本号:GRA-CL10C92B366,系统版本号:EMUI 系统0.1为例)的「控制面板」→「区域和语言选项」打开界面。
以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。
对用友财务软件设置对账单日与用友财务软件制单日期如何修改的研究显示,财务软件不仅提高了工作效率,更为企业决策提供了有力的数据支撑。