随着财务软件做跨月记账与出纳在财务软件上怎么记账之间的紧密结合,财务软件的重要性日益凸显,成为企业日常运营的核心工具之一。
首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。
首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。
进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
打开电脑,登录用友软件,点击总账-凭证-填制凭证,填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期。填制凭证界面,点击“工具”-“选项”。选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存。
用友T3跨月忘记输入的凭证应如何补回当月的。---可按以下顺序操作:总账--期末--结账(ctrl+shift+F6反结账)---对账(ctrl+H反记账)---取消审核--修改当月凭证。修改好后再审核、记账、结账。
1、比如,现在是9月份,如果你软件系统是第8期(8月),就可以记8月份的账,如果你8月份结账了,现在是第9期,就不能录上个月账了,必须反结账回去记账。
2、网页 资讯 视频 图片 知道 文库 贴吧 采购 地图 更多 搜索答案 我要提问 百度知道提示信息知道宝贝找不到问题了_! 该问题可能已经失效。
3、楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。
4、凭证日期跑9月去了,账套已经结到10月。把凭证日期改成10月的日期就可以了。老版本可能不自动转换当前期间日期。
1、填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。
2、如果是会计软件,要先审核凭证,再凭证记账,然后期间结账,下个月的凭证填写完后,再审核下月凭证,做凭证记账 如果是手工记账,写两行合计数,当月合计,当月累计。
3、先审核再记账。记账凭证由会计部门根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制,按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向(应借、应贷)和金额的一种记录,是登记明细分类账和总分类账的依据。
从财务软件做跨月记账与出纳在财务软件上怎么记账的交汇点来看,财务软件已经不再是一个简单的工具,而是企业管理的新方向。